POA - Auditoria Interna

Acciones a Corto Plazo

  • Dos informes de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros
  • Un informe de Auditoria Operacional
  • Diez informes de Seguimientos a Recomendaciones de Auditoria Interna y Externa
  • Diez informes de Relevamiento de Información Específica
  • Un informe sobre el Plan Estratégico del Departamento de Auditoria Interna, gestión 2023 al 2025
  • Otras Actividades
  • Descripción de Actividades a Realizar

     

    PROGRAMA OPERATIVO ANUAL