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Auditoria Interna
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Departamento de Auditoria Interna - UMSA - Auditoria Interna
Instructivos, normativas y comunicados de conocimiento público
INSTRUCTIVO N° 011/2023 EL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA, A PARTIR DE LA FECHA, ÚNICAMENTE RECEPCIONARÁ CORRESPONDENCIA CON LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LA HOJA DE RUTA GENERADA POR EL SISTEMA AYNI BPM
INSTRUCTIVO SOBRE EL LLENADO DEL FORMATO 1 Y FORMATO 2
Descargar Formato 1: Información sobre Aceptación de Recomendaciones
Descargar Formato 2: Información sobre cronograma de implantación
NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES ESPECÍFICOS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD
REVISA: LA "DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL D.A.I."
REVISA: CIRCULAR "CUMPLIMIENTO A LA DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL D.A.I."
PUBLICACIONES
¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA?
CAPACITACIONES - PRESENTACIONES
Presentación: Objetivos y finalidad del Departamento de Auditoría Interna de la UMSA
Seminario: Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros
Capacitación: Llenado de los Formatos 1 y 2